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审计制度实施细则

审计制度实施细则

软件大小:0.03M

软件语言:简体中文

软件类别:应用工具

更新时间:2026-02-09 04:00:07

版本:

应用平台:Winxp/vista/win7/win8/2000/2003

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《审计制度实施细则》并非软件或应用,它是用于规范审计工作开展、明确审计流程与标准等内容的制度性文件。其亮点在于为审计工作提供了细致且具可操作性的指引,确保审计工作科学、严谨。

让我印象深刻的是它对审计证据收集的详细规定。在实际审计项目中,这一规定帮我解决了证据收集不规范、不完整的问题,让我们能精准获取有效证据,为审计结论提供坚实支撑,大大提升了审计工作质量。

  为保证《盛兴集团股份有限公司内部审计制度》(以下简称制度)贯彻实施,现按照制度第二十二条规定,制定实施细则如下:

  第一条 制度依据除相关法律外,引用的法规性文件包括:财政部发布的《企业内部控制基本规范》;审计署颁布的《关于内部审计工的的规定》和《内部审计基本准则》等。

  第二条 “制度”所称“有关经济活动”是指与会计资料有关的经济计划、统计和业务核算记录、经济预测可行性论证资料、方案、合同、协议,电子计算机处理的信息资料以及工作总结等。

  第三条 制度所称事业部是指集团按行业划分,有管理分厂权限且有财务收支业务的集团总部所设的分行业管理部门;全资、控股子公司、分公司及办事处是指明财务收支和经济管理责任的各实体和部门。

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